年薪:30-40万
招聘人数:1人
岗位职责:
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1、审计体系:负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实过程中不断改进;2、团队建设:负责审计部的日常运营管理,提升审计团队的专业水平,带领高效的审计团队,高质量完成各项工作。3、内控体系:负责建立健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;4、审计计划:根据经营管理需要,制定年度审计计划,统筹开展流程审计、经营审计、IT审计和离任审计等;5、监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;6、舞弊调查:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制。
任职资格:
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1、会计学、审计学等相关专业本科以上学历;2、8年以上审计工作经验,其中须有大型制造企业工作背景或四大会计事务所的工作经验;3、熟悉国家财务、税务有关法律、法规和上市公司规范运作和内部控制方面的监管要求,全面掌握经济、统计、审计等专业知识,能快速甄别企业经营风险;4、具有良好的统筹管理能力及职业素养,有较强的逻辑思维,抗压能力强;5、有CPA或者CIA资格证书和上市公司审计工作经验者优先。
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