地点:天津
招聘人数:1人
招聘人数:1人
工作职责:
-
-
1.参与年度承包兑现审计及专项安排的经济责任审计,完成审计项目实施及审计底稿一级审核,按计划时间节点及质量要求完成专项结果出具及汇报。
2.完成管理类审计计划,编制审计底稿及一级审核,按计划时间节点及质量要求出具审计报告并组织汇报。
3.加强自身能力提高的学习、每半年出具审计案例一份、按时间要求完成审计资料归档。
4.部门年预算、月预算的编制,处室差费报销管理。
5.按统计实施计划时间及质量要求对经营单位审计基础达标进行测评,评审审计体系优秀审计项目,建设审计团队。
6.协助开展舞弊调查及各种举报案件的查处;深入挖掘审计发现问题背后领导干部不担当、不作为、履职不尽责、失职渎职、监守自盗、损公肥私等侵害企业利益的各类反面典型,坚持对干部腐败零容忍, 持续促进守法、守规、守纪的健康氛围建设,促进提升公司肌体不受侵蚀的能力保障。
7.按计划时间计划质量完成要求组织审计项目发现问题跟踪检查,并追踪整改完善情况。
-
1.参与年度承包兑现审计及专项安排的经济责任审计,完成审计项目实施及审计底稿一级审核,按计划时间节点及质量要求完成专项结果出具及汇报。
任职资格:
-
-
1.大学本科及以上学历,审计类、财务类、会计学、经济学、统计学等相关专业,掌握企业经营管理制度及流程、企业管理知识、审计学知识、财务管理相关知识、风险管控知识、内控知识、审计及风险管理、内控发展趋势最新理论与方法、财务、营销、生产、采购等一个领域知识。
2.掌握Office Excel、PPT等办公软件、财务软件、NC系统、ERP系统、审计系统等相关系统;获得经济相关中级证书、或同等资质证书;英语四级。
3.具有3年以上岗位相关领域工作经历。
4.具有良好的沟通能力、组织协调能力、团队合作能力、执行力及进取心。
5.财务、审计业务经历优先。
6.具有国际化背景的优先。
-
1.大学本科及以上学历,审计类、财务类、会计学、经济学、统计学等相关专业,掌握企业经营管理制度及流程、企业管理知识、审计学知识、财务管理相关知识、风险管控知识、内控知识、审计及风险管理、内控发展趋势最新理论与方法、财务、营销、生产、采购等一个领域知识。